
老師,我們產(chǎn)品的制版費我做的會計分錄借:管理費用辦公費貸:銀行存款月尾借:本年利潤貸:管理費用辦公費,這樣可以不
答: 你好,能描述一下產(chǎn)品的制版費,具體是什么情況下發(fā)生的嗎,以及所起到的作用是??
老師你好,請問下現(xiàn)在公司在籌建期間的開辦費會計分錄 借:管理費用-開辦費 貸現(xiàn)金,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借本年利潤 貸管理費用-開辦費嗎?還想問下開辦費下還要設(shè)置三級科目嗎?
答: 分錄 是對的 明細可以自己根據(jù)設(shè)置
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月購買稅盤,借管理費用480.貸銀行存款480,5月無銷項,那到5月末管理費用480結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?()如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,6月有銷項后480全額抵免分錄怎么做?
答: 你好,要這樣結(jié)算,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)480,貸管理費用480
用銀行存款支付購買行政管理部門辦公用品費 借 管理費用 貸銀行存款這里面的管理費用 為什么最后不計入本年利潤中的管理費用中去?
更正上個月放錯的管理費用,會計分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費用;還是直接紅色更正:借:管理費用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進去就可以了?
老師請問退回服務(wù)費借:銀行存款600借:管理費用600(紅字).結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費用600(正數(shù))貸:本年利潤600是這樣做嗎?
公司員工報銷的分錄是,借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款 還是,借:管理費用 貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費用 是這樣嗎


夏楠 追問
2021-12-31 15:54
鄒老師 解答
2021-12-31 15:55
夏楠 追問
2021-12-31 15:59
鄒老師 解答
2021-12-31 16:00
夏楠 追問
2021-12-31 16:08
鄒老師 解答
2021-12-31 16:10
夏楠 追問
2021-12-31 16:15
鄒老師 解答
2021-12-31 16:16