公司員工報(bào)銷的分錄是,借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 還是,借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 是這樣嗎
舒適的白云
于2019-03-15 18:04 發(fā)布 ??3732次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-15 18:08
你好,員工報(bào)銷借款時(shí):借:其他應(yīng)收款--XX
貸:銀行存款
報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用(根據(jù)情況)
貸:其他應(yīng)收款-XX
結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用
如果員工沒有借款直接報(bào)銷
借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,
結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用
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你好,員工報(bào)銷借款時(shí):借:其他應(yīng)收款--XX
貸:銀行存款
報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用(根據(jù)情況)
貸:其他應(yīng)收款-XX
結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用
如果員工沒有借款直接報(bào)銷
借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,
結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用
2019-03-15 18:08:13

我在快賬軟件上一張憑證寫了2筆分錄,金額是累計(jì)的,不一樣,還是直接寫一筆分錄就好了
2017-12-29 09:29:00

先借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。后報(bào)銷,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?按這個做
2019-03-30 10:19:15

你好!直接第一種做法為好!
2018-05-01 21:39:35

借:管理費(fèi)用--殘保金
貸:其他應(yīng)付款-殘保金
繳納時(shí)
借:其他應(yīng)付款-殘保金
貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
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