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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-14 09:24

借;稅金及附加     貸;應交稅費 
借;應交稅費     貸;銀行存款

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相關問題討論
借;稅金及附加 貸;應交稅費 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-08-14 09:24:06
你好,要這樣結(jié)算,借應交稅費--應交增值稅(減免稅)480,貸管理費用480
2019-08-24 22:49:22
你好,現(xiàn)金及銀行存款并不需要結(jié)轉(zhuǎn) 損益 類科目如管理費用銷售費用等 ,月末要轉(zhuǎn)入本年利潤科目 借 本年利潤 貸 管理費用 銷售費用 .......
2018-07-08 17:54:12
你好!以后還來發(fā)票嗎?直接通過以前年度損益調(diào)整就可以
2018-03-30 15:00:51
你好,員工報銷借款時:借:其他應收款--XX 貸:銀行存款 報銷時:借:管理費用、銷售費用(根據(jù)情況) 貸:其他應收款-XX 結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費用 如果員工沒有借款直接報銷 借:管理費用 貸銀行存款, 結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費用
2019-03-15 18:08:13
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