
更正上個(gè)月放錯(cuò)的管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用;還是直接紅色更正:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進(jìn)去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
老師請(qǐng)問退回服務(wù)費(fèi)借:銀行存款600借:管理費(fèi)用600(紅字).結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用600(正數(shù))貸:本年利潤600是這樣做嗎?
答: 是的,就是這樣操作的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我想咨詢一下,我上月有一筆管理費(fèi)用做錯(cuò)了,我這個(gè)月沖銷:借管理費(fèi)用 1399 貸銀行存款1399 那我月底做結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候,借本年利潤 貸管理費(fèi)用 **(金額要減去沖銷的這筆1399,對(duì)嗎?)
答: 你好,對(duì)的是的,需要減去的。


下雪天 追問
2021-10-13 16:59
郭老師 解答
2021-10-13 17:06
下雪天 追問
2021-10-13 17:08
郭老師 解答
2021-10-13 17:10