
用銀行存款支付購買行政管理部門辦公用品費 借 管理費用 貸銀行存款這里面的管理費用 為什么最后不計入本年利潤中的管理費用中去?
答: 你好? 1.? ?這個是 計入管理費用-辦公費? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤 貸??管理費用-辦公費??
更正上個月放錯的管理費用,會計分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費用;還是直接紅色更正:借:管理費用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好。請問3月收到社保-醫(yī)療保險退稅,前會計沒有做到這筆業(yè)務,我現(xiàn)在接手做,上午的老師說可以放在其他收益。1、收到時借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.572、結(jié)轉(zhuǎn)損益時借:其他收益76.57 貸:本年利潤76.57由于,我這個月本年也有一些管理費用要結(jié)轉(zhuǎn),想問要分開結(jié)轉(zhuǎn),還是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)?圖片是兩種方法,幫我看一下
答: 你好!對的。 是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)的。


黃少鳳65 追問
2020-07-10 19:30
蔣飛老師 解答
2020-07-10 19:40
黃少鳳65 追問
2020-07-10 20:07
蔣飛老師 解答
2020-07-10 20:16
蔣飛老師 解答
2020-07-10 20:16
黃少鳳65 追問
2020-07-11 15:22
蔣飛老師 解答
2020-07-11 15:40