老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500元,2025年6月做匯算清繳時,稅務(wù)系統(tǒng)顯示“需退稅”,經(jīng)核查,2024年第一季的項目A(項目A合同期限為2024年3-10月)收到了第一期80%的款40萬,當季全部計入了主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500,那現(xiàn)在可以更正2024年第一季的企業(yè)所得稅表嗎?
vicky
于2025-09-29 12:24 發(fā)布 ??16次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-09-29 12:24
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。
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你好,都是主營主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2018-05-10 21:05:41

你好; 你沒有做增值稅是嗎?? ? 你這個收入是? ?含稅做了 ; 現(xiàn)在做 “借? 主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ”
2021-11-12 10:59:18

你好,什么原因,是賬上少做了嗎
2019-12-26 23:47:27

這個不一樣,這個也有無票收入
2019-04-10 10:02:56

你好,收入按2000填寫
50是營業(yè)外收入,而不是營業(yè)收入
2018-07-05 11:58:43
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