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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-12 10:59

你好; 你沒(méi)有做增值稅是嗎?    你這個(gè)收入是   含稅做了 ; 現(xiàn)在做 “借  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ”

沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 11:01

哦,已做了增值稅。問(wèn)題是甲11月來(lái)開(kāi)票,A公司會(huì)計(jì)又掛了一筆應(yīng)收,12月份怎么補(bǔ)救?

meizi老師 解答

2021-11-12 11:03

你好;      那你之前6月做了無(wú)票收入報(bào)稅了嘛 。  你12月開(kāi)票 的時(shí)候 先去紅沖你的無(wú)票收入分錄處理   

沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 11:09

6月份做了無(wú)票收入報(bào)稅了,報(bào)稅時(shí)候填入“未開(kāi)票收入”。老師的意思是紅沖了6月份的分錄,那11月份的分錄也要紅沖嗎?具體該怎么做呀

meizi老師 解答

2021-11-12 11:10

 你好; 是的。 不然你收入就多報(bào)了 。       借應(yīng)收賬款 -100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù); 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) ; 然后  開(kāi)票  借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 

沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 11:18

第一個(gè)分錄是紅沖11月份的對(duì)吧;第二個(gè)分錄沒(méi)理解,“開(kāi)票”是填在摘要那嗎?為什么是借:應(yīng)收100,貸:收入 和稅,這不是跟11月份做的那個(gè)錯(cuò)賬是一樣的嗎

meizi老師 解答

2021-11-12 11:19

 你好        開(kāi)票后   寫 補(bǔ)開(kāi)某月某業(yè)務(wù)的發(fā)票 ;    你開(kāi)票也得做收入做稅費(fèi)的 ;     先去紅沖之前的無(wú)票收入分錄  ;  對(duì)于你開(kāi)票當(dāng)月 一正一負(fù)是不影響的。 因?yàn)槟銏?bào)稅是之前就報(bào)過(guò)了 

沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 11:33

發(fā)票已經(jīng)在11月份開(kāi)過(guò)了,12月份怎么開(kāi)票呀

沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 11:34

而且11月份開(kāi)票的對(duì)應(yīng)的是6月份已經(jīng)報(bào)過(guò)稅的“未開(kāi)票收入”

meizi老師 解答

2021-11-12 11:38

你好;    你開(kāi)過(guò)了   就別去重復(fù)開(kāi)票了;   你不是上面說(shuō)的根據(jù)要求開(kāi)了100元發(fā)票出去嗎 。怎么12月又要開(kāi)票 了 ?    

沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 11:52

是的,假設(shè)增值稅是10元。6月確認(rèn)為未開(kāi)票收入90元,11月開(kāi)了發(fā)票100元,多確認(rèn)了90元的收入。12月份做賬 借:應(yīng)收賬款 -100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -90; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -10,摘要為“調(diào)整11月#號(hào)憑證”。但是我11月份開(kāi)了發(fā)票,對(duì)于這張發(fā)票我該怎么處理?開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

meizi老師 解答

2021-11-12 12:03

你好10月做了   90的收入報(bào)了10的增值稅    做了無(wú)票收入  ; 11月開(kāi)票   把你無(wú)票收入紅沖了  然后按開(kāi)票處理一遍。 你11月一正一負(fù) 先紅沖在開(kāi)票 金額不變。 那么不影響你11月的  稅費(fèi)的呀 ;   12月你  做賬  你做啥賬 ? 你正常不是應(yīng)該11月開(kāi)票 11月做賬嗎?  

沒(méi)落的貴族 追問(wèn)

2021-11-12 12:09

那這樣吧老師,11月改成8月,8月開(kāi)了發(fā)票也做錯(cuò)帳,12月做賬,先紅沖8月的賬,對(duì)于這8月份的發(fā)票怎么處理?麻煩老師了,給小紅心

meizi老師 解答

2021-11-12 12:12

你好;   ;你開(kāi)票做賬錯(cuò)誤了  就去調(diào)整錯(cuò)誤分錄   ; 去紅沖了在做正確就行了。   

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你好; 你沒(méi)有做增值稅是嗎?? ? 你這個(gè)收入是? ?含稅做了 ; 現(xiàn)在做 “借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ”
2021-11-12 10:59:18
你好,什么原因,是賬上少做了嗎
2019-12-26 23:47:27
你好,你沖減原來(lái)的收入,再?gòu)男伦鲑~
2020-02-19 10:43:10
這個(gè)不一樣,這個(gè)也有無(wú)票收入
2019-04-10 10:02:56
你好,嗯嗯可以的呢,
2019-03-30 16:31:29
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