
老師,你好,我把繳納稅盤維護(hù)費 貸方分錄怎么登賬?是直接把我應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)記入在三欄式明細(xì)賬,科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里還是記在應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅額)里面?
答: 你是一般納稅人的話,要計入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅里面的
您好,稅控盤維護(hù)費280元,我現(xiàn)在在應(yīng)交稅費-減免里放著,是要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目嗎?還是直接可以從減免稅費里直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目?
答: 你直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面就行。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我購買稅盤的費用,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個明細(xì)科目走平呢?
答: 你好,一般納稅人嗎?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這么結(jié)轉(zhuǎn)


錢麗芳18662358962 追問
2019-05-20 12:04
辜老師 解答
2019-05-20 12:26