做的手工應交稅費明細賬本上沒有應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個欄,當月的銷項稅 是261441.66 進項稅是41480,減免稅是480,我可不可到月末時做結(jié)轉(zhuǎn)分錄直接把分錄記借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 261441.60 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅 41480 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 480 應交稅費-未交增值稅 219481.66而不作應交稅費-應交增
淺淺
于2017-09-22 09:12 發(fā)布 ??1259次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-22 09:13
你好,只需要根據(jù)增值稅應納稅額做這個分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅219481.66
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45

你好,
如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48

借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54

你好!借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
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