
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,當(dāng)月有稅控盤(pán)減免稅抵扣,需要做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,可否?
答: 你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對(duì)的。
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,當(dāng)月有稅控盤(pán)減免稅抵扣,需要做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,可否?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,航天稅控發(fā)票抵扣的時(shí)候怎么做賬呀?1、轉(zhuǎn)出稅費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)2、結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi),借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是這樣做嘛?
答: 是的,你寫(xiě)是對(duì)的,是的,是的

