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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-10-18 09:55

你好,一般納稅人嗎?借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應交稅費-應交增值稅(減免稅款)這么結(jié)轉(zhuǎn)

木木 追問

2018-10-18 10:04

老師,借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,是從減免稅款明細科目轉(zhuǎn)入到這個科目中嗎?

木木 追問

2018-10-18 10:05

我們是一般納稅人。

郭老師 解答

2018-10-18 10:07

你好,不是,直接做這個,減免款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應交稅費-應交增值稅(減免稅款),需要交稅借轉(zhuǎn)出未交貸未交

木木 追問

2018-10-18 10:13

老師,這個稅盤的費用是全額抵扣增值稅的,不用再繳稅了,但是我看了應交增值稅的下一級明細科目,沒有你說的轉(zhuǎn)出未交這個。

郭老師 解答

2018-10-18 10:15

你好,你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做?

木木 追問

2018-10-18 10:19

我們是新成立的公司,還沒有銷項,進項掛了三四萬,一直在那里掛著,沒管過。

郭老師 解答

2018-10-18 10:29

你好,自己增加個,三級科目轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用得到

木木 追問

2018-10-18 10:32

理論上比較復雜,實際工作中都簡化處理了,進銷項兩條線走,月末也不用特殊處理,征期內(nèi)進銷差繳稅即可。

郭老師 解答

2018-10-18 10:35

你好,這個理論實踐都能用到轉(zhuǎn)出未交,剛才的分錄也用到了

木木 追問

2018-10-18 10:36

只在年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以了,把所有的明細科目全部轉(zhuǎn)入上年結(jié)轉(zhuǎn)這個明細科目中,我們一直是這樣操作的。

郭老師 解答

2018-10-18 10:41

你好,如果是一次操作,你結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款的年底做就可以了

木木 追問

2018-10-18 10:42

那我從“減免稅款”明細科目轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交”明細科目之后,那減免稅款是平了,轉(zhuǎn)出未交又有余額了。因為我們現(xiàn)在不用交增值稅,零申報,也視為留抵,待以后抵扣嗎?

郭老師 解答

2018-10-18 10:45

你好,不交增值稅不要做金稅盤抵扣的分錄報表不用填寫金稅盤的,填寫你認證的發(fā)票金額就可以,是的,需要交稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)(上面寫了分錄了)不交稅就那樣放著

木木 追問

2018-10-18 10:49

那我就什么時候開票繳稅,什么時候再做減免稅的分錄,再抵扣應交增值稅的數(shù)?現(xiàn)在拿到稅盤,只做一筆分錄:借-管理費用、貸-存款等?

郭老師 解答

2018-10-18 10:53

你好,什么時候需要交稅什么時候抵扣 
是的,只做購買的分錄

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好,一般納稅人嗎?借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應交稅費-應交增值稅(減免稅款)這么結(jié)轉(zhuǎn)
2018-10-18 09:55:47
可以的 你的分錄正確
2019-09-04 09:49:00
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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