老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

老師,小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)金稅盤遞減稅額時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理費(fèi)用還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
答: 小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)金稅盤遞減稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用 還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
小規(guī)模納稅人稅控維護(hù)費(fèi)遞減增值稅時(shí),借記:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸記:管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)為什么沖減管理費(fèi)用?而不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅款?
答: 你好,小規(guī)模納稅人是借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用紅字,一般納稅人是借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用紅字。所以你說(shuō)的減免稅額是一般納稅人適用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅盤及技術(shù)費(fèi)抵減,是不是小規(guī)模借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入。一般納稅人,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用?
答: 你好! 都是做分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用


venus老師 解答
2020-02-20 16:30
李靜 追問(wèn)
2020-02-20 16:35
venus老師 解答
2020-02-20 16:36