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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-03 10:52

你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。

靈感 追問

2020-07-03 10:59

以前的會計做的有余額,增值稅報表也沒做減免,我怎么調一下呢?

立紅老師 解答

2020-07-03 11:06

你好,是不是不用交稅,一直沒有抵稅呢?

靈感 追問

2020-07-03 11:16

用交稅,以前都沒做,報表我查了一下也沒有報

靈感 追問

2020-07-03 11:22

科目怎么做呢?

立紅老師 解答

2020-07-03 11:23

你好,那就是賬上做了,但沒有申報,如果這個申報期是需要交稅的,我們申報就可以了。

靈感 追問

2020-07-03 11:27

你看一下這個是有余額,是不是應該沒有余額?

立紅老師 解答

2020-07-03 11:32

你好,是的,這個應是沒有結轉,就是沒有做借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額分錄

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應交稅費轉出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結轉借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,這個是增值稅對期末結轉規(guī)定的賬務處理 應交增值稅是負債科目,不是損益類,不通過管理費用核算的
2016-11-15 17:34:10
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