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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-16 08:10

你直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面就行。

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上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 不做這個,你看這個轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是借方還是貸方,貸方才做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,
2019-10-19 14:44:46
是的,整體分錄是正確的。
2019-09-06 10:26:56
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