老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

老師好,貨到了,沒有發(fā)票,沒有付款,就做暫估入庫。那如果是貨到了,沒有發(fā)票,付款了,怎么做賬務處理呢?
答: 您好,貨到了,沒有發(fā)票,沒有付款,就做暫估入庫是正確的。貨到了,沒有發(fā)票,付款了,也正常入庫,在企業(yè)所得稅匯算清繳時將無票部分金額做納稅調(diào)增。
1月預付款給A公司10萬元,2月開回發(fā)票10萬元,3月A公司返利2萬元虛擬貨幣(直接充值到網(wǎng)絡平臺)并開回2萬紅字信息表沖回之前的10萬發(fā)票。這樣我的預付款就少了2萬元的發(fā)票,而他們也沒有實際返回賬款只是虛擬貨幣。請問該怎么做賬務處理呢。麻煩老師幫我解答一下
答: 以后這兩萬可以抵扣貨款的嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對方給我開了發(fā)票,沒有給對方付款如何做賬務處理
答: 你好! 比如采購材料發(fā)票 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款


微笑pasta 追問
2018-09-26 14:49
答疑-李老師 解答
2018-09-26 14:51
微笑pasta 追問
2018-09-26 14:54
答疑-李老師 解答
2018-09-26 14:58