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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-11 15:53

借:預付賬款 貸;銀行存款

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 15:56

那么庫存商品怎么處理

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:01

如果收到了商品 那么暫估入賬  借:庫存商品-暫估  貸:銀行存款

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:03

上月底付款這月初收到貨,暫估入庫,現(xiàn)在已經(jīng)用了這批材料了,應該怎么做分錄呢,發(fā)票應該暫時收不到

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:07

已經(jīng)使用 就結轉(zhuǎn)計入到生產(chǎn)成本里面

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:10

那還用暫估入庫嗎

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:19

先暫估入庫借庫存商品貸預付賬款,用掉時候借主營業(yè)務成本貸庫存商品,

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:21

是的 你的理解正確

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:22

老師我每次領用材料的時候都是做借主營業(yè)務成本貸庫存商品,那開票后結轉(zhuǎn)成本分錄怎么做

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:26

開票后 不需要做分錄了 發(fā)票附在原憑證后面

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:27

不用結轉(zhuǎn)成本了嗎

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:28

你的成本不是已經(jīng)結轉(zhuǎn)過了嗎

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:31

哦哦,我每次領用材料都這么做,所以之后就不用再結轉(zhuǎn)成本了對嗎老師,在開票后吧領用過的材料明細單和發(fā)票一起放在憑證后面是不是就可以了

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:37

是的 你的理解正確

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:44

那老師,我還沒有確認收入,就總是這樣結轉(zhuǎn)成本可以嗎?

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:45

領用材料了  計入生產(chǎn)成本或者庫存商品里面   如果沒確認收入 不需要結轉(zhuǎn)成本

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:48

我之前都是這么做的,是不是需要調(diào)整一下?我領用的材料應該怎么做收入呢?

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:48

收入在產(chǎn)品銷售的時候做啊  領用材料是為了生產(chǎn)產(chǎn)品

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:49

老師,我們的產(chǎn)品是需要安裝的,每次領材料之后去安裝,那我該怎么做呢?每次領用材料的時候

軼塵老師 解答

2019-12-11 17:18

安裝的支出直接計入營業(yè)成本

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您好,貨到了,沒有發(fā)票,沒有付款,就做暫估入庫是正確的。貨到了,沒有發(fā)票,付款了,也正常入庫,在企業(yè)所得稅匯算清繳時將無票部分金額做納稅調(diào)增。
2020-05-31 06:56:03
以后這兩萬可以抵扣貨款的嗎
2020-02-29 11:42:17
你好 借;預付賬款,貸;銀行存款 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
2019-10-23 09:55:33
你好! 比如采購材料發(fā)票 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2019-07-14 10:32:07
開種子即可的,借:生物性資產(chǎn)貸:銀行存款
2018-07-30 11:21:44
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