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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2019-07-14 10:32

你好!
比如采購材料發(fā)票
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

蔣飛老師 解答

2019-07-14 10:32

然后做分錄
借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外收入

何生利 追問

2019-07-14 10:33

給工人買保險

何生利 追問

2019-07-14 10:34

對方發(fā)票給我我沒有付款

蔣飛老師 解答

2019-07-14 10:41

借:管理費(fèi)用-保險費(fèi)
貸:營業(yè)外收入

何生利 追問

2019-07-14 11:46

保險費(fèi)我要做待攤費(fèi)用處理了

何生利 追問

2019-07-14 11:46

怎么營業(yè)外收入?

何生利 追問

2019-07-14 11:48

我付保險公司29000元還欠3000元他給我開了32000元發(fā)票,我如何作品賬務(wù)處理?

蔣飛老師 解答

2019-07-14 11:57

借:管理費(fèi)用-保險費(fèi)32000
貸:銀行存款29000
應(yīng)付賬款3000

蔣飛老師 解答

2019-07-14 11:58

可以直接記入管理費(fèi)用的

何生利 追問

2019-07-14 11:58

怎么攤銷?

何生利 追問

2019-07-14 12:01

借:預(yù)付賬款32000  
貸:應(yīng)付賬款3000
      銀行存款29000

何生利 追問

2019-07-14 12:01

這樣可以嗎?

何生利 追問

2019-07-14 12:02

因?yàn)榭缒炅?/p>

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:12

你好!

可以的

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:13

跨年了,做調(diào)整分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:預(yù)付賬款(待攤費(fèi)用)

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您好,貨到了,沒有發(fā)票,沒有付款,就做暫估入庫是正確的。貨到了,沒有發(fā)票,付款了,也正常入庫,在企業(yè)所得稅匯算清繳時將無票部分金額做納稅調(diào)增。
2020-05-31 06:56:03
以后這兩萬可以抵扣貨款的嗎
2020-02-29 11:42:17
你好 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019-10-23 09:55:33
你好! 比如采購材料發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-14 10:32:07
開種子即可的,借:生物性資產(chǎn)貸:銀行存款
2018-07-30 11:21:44
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