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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-31 06:56

您好,貨到了,沒有發(fā)票,沒有付款,就做暫估入庫是正確的。貨到了,沒有發(fā)票,付款了,也正常入庫,在企業(yè)所得稅匯算清繳時將無票部分金額做納稅調(diào)增。

百合 追問

2020-05-31 07:06

老師您好。就是說貨到了,沒有發(fā)票付款了,就  借 庫存商品,貸 銀行存款,如果日后來了發(fā)票,就把這筆分錄紅沖了,再做一筆 
借 庫存商品 
    應(yīng)交稅費   —應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸 銀行存款
這樣對嗎?

小林老師 解答

2020-05-31 07:23

您好,準確操作未到發(fā)票是
入庫:
借 庫存商品 
貸 應(yīng)付賬款——供應(yīng)商(暫估)
付款
借 應(yīng)付賬款——供應(yīng)商
貸 銀行存款
到發(fā)票
紅字沖回暫估分錄,同時計提
借 庫存商品 
     應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸 應(yīng)付賬款——供應(yīng)商

百合 追問

2020-05-31 07:42

老師好,第一筆分錄個第三筆分錄是暫估入庫的處理,這個我明白了。
那付款了,貨到了,沒有發(fā)票,就做
借 應(yīng)付賬款
 貸 銀行存款
那來了發(fā)票后,怎么處理?謝謝老師

小林老師 解答

2020-05-31 07:54

您好,收到發(fā)票時先將原暫估分錄全部紅字沖回,再按發(fā)票計提重新計提。這樣應(yīng)付賬款金額將借貸方相同,無余額。

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您好,貨到了,沒有發(fā)票,沒有付款,就做暫估入庫是正確的。貨到了,沒有發(fā)票,付款了,也正常入庫,在企業(yè)所得稅匯算清繳時將無票部分金額做納稅調(diào)增。
2020-05-31 06:56:03
以后這兩萬可以抵扣貨款的嗎
2020-02-29 11:42:17
你好 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019-10-23 09:55:33
你好! 比如采購材料發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-14 10:32:07
開種子即可的,借:生物性資產(chǎn)貸:銀行存款
2018-07-30 11:21:44
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