老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶(hù)付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

公司現(xiàn)在處于籌建期,沒(méi)有收入,但是有進(jìn)項(xiàng)稅十幾萬(wàn),這十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅可不可以一次全部勾選認(rèn)證,然后申報(bào)作為留底稅額?
答: 您好!可以這樣操作,留到有收入的時(shí)候再抵扣。
請(qǐng)教一下,10月開(kāi)票收入100000,銷(xiāo)項(xiàng)稅13000,9月申報(bào)表期末留底稅額1000,9月期初留底500,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5000,推算要拿多少成本票,是怎么算了?
答: 你好。 首先你要知道你們自己當(dāng)?shù)氐?行業(yè)稅負(fù)率考核。 你根據(jù)稅負(fù)來(lái)反推你成本需要多少發(fā)票
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
撤單重報(bào)后出現(xiàn)這個(gè),是什么原因?我剛開(kāi)始的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額輸錯(cuò)了,現(xiàn)在我改正了,和國(guó)稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對(duì)到了,但是不能導(dǎo)入,什么原因?
答: 是的!我正式申報(bào)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,打電話(huà)讓專(zhuān)管員撤銷(xiāo)的!但是我現(xiàn)在修改正確后,撤單重報(bào)就出現(xiàn)了那個(gè)說(shuō)期末留底稅額和已接單金額不一樣!這個(gè)改怎么弄呢?


程小峰老師 解答
2018-08-16 13:51
程小峰老師 解答
2018-08-16 14:54
程小峰老師 解答
2018-08-16 17:09
會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員 追問(wèn)
2018-08-16 13:45
會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員 追問(wèn)
2018-08-16 14:51
會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員 追問(wèn)
2018-08-16 15:29