老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

老師,您好!我這個月有即征即退的產(chǎn)品申報,但無進項稅額,只有一般項目留底稅額,請問,這個進項稅額如何分配?
答: 這個一般項目的留抵稅額不能用于即征即退的項目中。
你好,4月份認證的留底稅額現(xiàn)在申報5月份的是不是要把留底的填表二進項稅額明細???在哪里填??謝謝,是不是填25行?
答: 我看著主表里又上期留底的了,4約留底的在5月都抵扣掉是不是也不用做分錄了??謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
撤單重報后出現(xiàn)這個,是什么原因?我剛開始的時候把進項稅額輸錯了,現(xiàn)在我改正了,和國稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對到了,但是不能導(dǎo)入,什么原因?
答: 是的!我正式申報后發(fā)現(xiàn)錯了,打電話讓專管員撤銷的!但是我現(xiàn)在修改正確后,撤單重報就出現(xiàn)了那個說期末留底稅額和已接單金額不一樣!這個改怎么弄呢?
請教一下,10月開票收入100000,銷項稅13000,9月申報表期末留底稅額1000,9月期初留底500,待認證進項稅額5000,推算要拿多少成本票,是怎么算了?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出申報的時候填表二,怎么在主表都在既征既退進項稅額轉(zhuǎn)出欄里了?我的留底稅額還是沒變呀。填那里才歸集到主表,一般項目欄里的進項稅額轉(zhuǎn)出14欄?


海納 追問
2020-06-04 11:54
佟老師 解答
2020-06-04 12:47
海納 追問
2020-06-04 13:04
佟老師 解答
2020-06-04 13:55