国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,我新來一家公司,之前有個制度,就是員工開自己的車出去辦事,回來填一個交通費補貼生清單,然后用油費來報銷,因為公司里面沒有公車,也沒有和員工簽署租車協(xié)議,這個月我來做賬,我把之前報銷這個交通補貼,做成 借 管理費用-福利費 貸 銀行存款 然后打算在接下來擬一份私車公用的租賃協(xié)議,以后直接報銷走交通費,請老師幫忙看一下這樣操作可以嗎?
1/674
2019-12-17
老師,我想請問下單位現(xiàn)在還處于項目的籌建期,尚未到開具發(fā)票的時候,因納稅申報的原因購買了金稅盤,我做了一筆 借:管理費用 貸:銀行存款 我想問下現(xiàn)在不需要交稅,稅額抵免要做嗎?怎么做呢?如果現(xiàn)在不抵免以后還能抵免嗎?
1/473
2019-10-28
老師前幾個月購金額軟件沒開發(fā)票,那時公司還在籌建期,分錄借_預付賬款^_^貸庫存現(xiàn)金現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做分錄做管理費用還是無形資產(chǎn)
1/432
2019-11-14
單位購入一批辦公桌,單張價格在一千元以內(nèi),總價為6780,直接做入管理費用可以嗎?借:管理費用-低值易耗品 貸:銀行存款 這樣對嗎?
1/505
2017-07-14
就是我有個朋友在學校當會計,他們學校的天然氣費是預付嘛,每次沖10萬進去,然后用了10萬對方公司才給開票,然后他們?nèi)ツ?月到這個月用了十多萬了,開發(fā)票過來,她要怎么做賬?他們學校之前那個會計每個月有預提天然氣費用,然后下個月再計提又沖上個月的那筆,現(xiàn)在賬上累計17萬了,她現(xiàn)在收到17萬發(fā)票能不能一次性把之前預提的費用沖了在重新入賬?之前會計喊他把發(fā)票附在去年預付賬款10萬的后面,但是那個附件只能說銀行回單,附一張管理費用發(fā)票又不入賬不對啊
1/788
2019-05-30
為什么付的事務所費用是借管理費用,貸銀行存款,像福利費的是借管理貸應付職工福利費,借應付福利費,貸銀行存款,這樣多一個分錄呢?
1/856
2018-01-17
今年公司的租金沒有付,是年底一次性付的,具體付多少錢還沒有定,我可以按照去年的房租費除以12的金額,先每個月做分錄:借管理費用—房租 貸其他應付款 嗎?
1/736
2017-07-24
上午好,收到員工報銷單,附件單據(jù)有些是正規(guī)發(fā)票(金額總計500),有些是就是手寫的普通單據(jù)(金額總計200),那我現(xiàn)在要做進外賬,是不是借:管理費用500 庫存現(xiàn)金200 貸:銀行存款700
1/766
2018-08-25
買回來的低值易耗品,買回來就用了,可以直接做到費用不?借:管理費用,貸:銀行存款
1/497
2018-09-20
早上好老師,我公司有內(nèi)外帳,請問外帳報銷差旅費借管理費用一差旅費 貸銀行存款;內(nèi)帳會計憑證怎么做謝謝
1/818
2019-12-26
老師你好。我公司買了一輛52萬元的車,按文件可以加速折舊一次性計入成本費用,請問做賬:1、借:固定資產(chǎn) 52萬元 貸:銀行存款52萬元,次月做賬:借:管理費用52萬元 貸:累計折舊52萬元 請問這樣做對嗎?
2/174
2022-12-07
老師,21年買回來固定資產(chǎn)是一次性折舊計入費用,當時分錄是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用-折舊費 245860貸:累計折舊 245860。21年的匯算清繳需要怎么調(diào)整?
1/401
2022-05-11
老師。在一次筆試中。企業(yè)房租攤銷額上萬。我寫得分錄是借:管理費用貸:累計攤銷 企業(yè)車位費攤銷幾百塊。我寫到分錄是借:管理費用貸:銀行存款。 當時我是這樣想的。像這種攤銷數(shù)額較大,就放在累計攤銷里,數(shù)額不大幾百塊。是不是就放在銀行存款里。但是后面老師說累計攤銷是無形資產(chǎn)用的。但是我做的那個分錄也對。我就想知道累計攤銷可以用在哪些地方,還有涉及付款就用貸銀行存款,不涉及付款就貸累計攤銷是不是這樣了?
1/541
2021-03-27
老師請教一下 買的單個固定資產(chǎn)不超5000 但買的幾個一樣的好幾萬了 還能一次性全部費用化不計提折舊嗎 就是借管理費用貸銀行存款 計提個折舊最低還得3年 不夠折騰的
3/522
2021-08-21
計提工會經(jīng)費分錄是 借:管理費用,貸:應交稅費——工會經(jīng)費!工會經(jīng)費返還以后銀行存款對哪個科目??
6/985
2021-06-04
老師,我們單位之前的會計把2020年的收據(jù)做到了2021年,是一個單位開具的500元收據(jù),是否需要在今年納稅調(diào)增 是購買標書的,借管理費用-辦公費,貸其他應付款
1/300
2022-04-26
當時沒來專票,支付時候做賬 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 然后每月攤銷管理費用, 但是4個月后來了專票,怎么做賬?謝謝
1/631
2019-10-10
您好,如果醫(yī)藥費報一、銷借:管理費用500 貸:職工福利費500 二、 借:職工福利費500 貸:銀行存款500 一段時間后保險公司給我們退回來 300,這個300怎么沖上面的計提職工福利費
3/387
2021-10-13
有個分錄請教下 新開辦企業(yè)480元稅控盤的可全額抵扣 因目前還沒開銷售發(fā)票 不用繳稅 我做了一筆借 管理費用 貸銀行存款 第二筆目前要做么
1/428
2018-12-04
老師,去年有筆折讓費用,分錄是:借:應付賬款10萬,貨:管理費用 10萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計錯科目了,應該計入長期待攤費用,然后按3年折舊攤銷,請問我現(xiàn)在該怎么調(diào)?
5/811
2021-10-11