
老師,我想請問下單位現(xiàn)在還處于項目的籌建期,尚未到開具發(fā)票的時候,因納稅申報的原因購買了金稅盤,我做了一筆借:管理費用貸:銀行存款我想問下現(xiàn)在不需要交稅,稅額抵免要做嗎?怎么做呢?如果現(xiàn)在不抵免以后還能抵免嗎?
答: 你可以先申報抵減
銀行賬上面支付了一筆4萬元的房屋租金,對方還沒有給我們開具發(fā)票,要怎么做賬?借:管理費用 貸:銀行存款 還是直接借往來款?如果下月拿到了發(fā)票,需要分攤嗎?
答: 你好,先按預(yù)付賬款處理,取得發(fā)票才做費用,然后按月攤銷的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有收據(jù),借:管理費用9,貸:銀行存款9。本月有開具發(fā)票,借:管理費用9,貸:管理費用9。這樣做可以嗎。之前借款沒有通過單位帳戶
答: 第二筆分錄不需要做了,直接第一筆就行了,把發(fā)票附在憑證后面
更正申報工資后,多交了100元個稅怎么做賬?當時這100元是這樣做賬的:借:管理費用-工資100 貸:應(yīng)付職工工資100借:應(yīng)付職工工資100 貸:銀行存款100
我今天給對方付安裝開票軟件的錢,對方得下月給我開發(fā)票,我可以把下月收到的發(fā)票附在本月嗎,正常做借管理費用,貸銀行存款
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區(qū)別


語默 追問
2019-10-28 15:33
辜老師 解答
2019-10-28 15:35
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