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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-13 09:15

你好  
上面分錄 紅沖就對了 

玲老師 解答

2021-10-13 09:26

你好
對 這樣做是對的 

玲老師 解答

2021-10-13 09:31

你好
是的,你實際不是銀行收到錢嗎 你把前面銀行負數(shù) 用借方正數(shù)就可以了

靜@ 追問

2021-10-13 09:18

那我紅沖300?  一、 借:管理費用 -300   貸:職工福利費  -300      二、借:職工福利費 -300  借:銀行存款300   這么做對嗎?

靜@ 追問

2021-10-13 09:27

好的,那這樣就體現(xiàn)不出來進錢的那個帳戶的名稱了,這樣沒事是嗎?

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,按第一種處理方式
2018-11-07 10:59:39
你好?? 上面分錄 紅沖就對了?
2021-10-13 09:15:09
那這樣寫沒有錯吧?借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
2020-03-27 20:44:31
科目為借管理費用福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款!如果解答了你的疑問請給老師五星好評!
2018-09-13 15:20:54
您好,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27
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