
就是我有個朋友在學校當會計,他們學校的天然氣費是預付嘛,每次沖10萬進去,然后用了10萬對方公司才給開票,然后他們去年5月到這個月用了十多萬了,開發(fā)票過來,她要怎么做賬?他們學校之前那個會計每個月有預提天然氣費用,然后下個月再計提又沖上個月的那筆,現(xiàn)在賬上累計17萬了,她現(xiàn)在收到17萬發(fā)票能不能一次性把之前預提的費用沖了在重新入賬?之前會計喊他把發(fā)票附在去年預付賬款10萬的后面,但是那個附件只能說銀行回單,附一張管理費用發(fā)票又不入賬不對啊
答: 你現(xiàn)在收到的發(fā)票直接沖之前預提的17萬就可以了,不用重新做賬
支付電費只有銀行回單沒有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費用,而要先記入預付賬款呢?如果我能保證當月內發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費用呢?如果發(fā)票在下個月到是不是本月就不能直接記入管理費用?
答: 你好 如果沒收到發(fā)票先付款的可以先做預付賬款 收到發(fā)票沖預付賬款做費用 如果你能確保當月能收到發(fā)票的 就直接計入費用即可
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有銀行回單,沒有發(fā)票的貨款,運費,差旅費的,還有些管理費用怎樣分錄,貨款我掛了借 :預付賬款 貸:銀行存款,那些管理費用怎樣做發(fā)票沒有,可是銀行回單有,回單上 交易用途 寫了 差旅費,勞務費,,運費等
答: 差旅費、勞務費都可以先計入管理費用,然后待收到發(fā)票以后,附在銀行回單后面。
老師,請問去年有一筆費用專票,當時是銀行付款,發(fā)票未抵扣,當時錯用銀行回單做了管理費用,今年專票抵扣怎么調去年的賬?
老師你好,我同時收到一張本月6日裝修辦公室的材料費普票和一張本月8日銀行電子回單,我是先做預付賬款再轉管理費用,還是直接做管理費用貸銀行存款?
l老師,做外賬,有一張銀行回單,是本公司給裝修公司的一筆裝修款,像這樣是不是可以入賬啊,還要再要求提供什么單據(jù)嗎?憑證就是:借:管理費用,貸:銀行存款,對嗎?新手,請老師指教,謝謝


白羊 追問
2019-05-30 18:33
白羊 追問
2019-05-30 18:33
樸老師 解答
2019-05-31 09:01