
公司在9月份支付了一個季度的辦公室租賃費,我9月份做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,9月份付款的,開了收據(jù),我就以銀行回單跟收據(jù)做賬的,月末借管理費用(房租)貸預(yù)付賬款,我10月份再做賬的時候就拿發(fā)票做賬嗎?發(fā)票是10月份開給我的,,
答: 你十月份收到發(fā)票,可以直接付到九月份賬里就行。
有銀行回單,沒有發(fā)票的貨款,運費,差旅費的,還有些管理費用怎樣分錄,貨款我掛了借 :預(yù)付賬款 貸:銀行存款,那些管理費用怎樣做發(fā)票沒有,可是銀行回單有,回單上 交易用途 寫了 差旅費,勞務(wù)費,,運費等
答: 差旅費、勞務(wù)費都可以先計入管理費用,然后待收到發(fā)票以后,附在銀行回單后面。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:這個問題當時有老師說我一筆退回商業(yè)保險的分錄不用做,借:銀行存款2976,貸:管理費用2976,那拿到銀行回單不做的話,銀行賬面余額不是就不平了?
答: 退回來的沖減,就是你的這個分錄
l老師,做外賬,有一張銀行回單,是本公司給裝修公司的一筆裝修款,像這樣是不是可以入賬啊,還要再要求提供什么單據(jù)嗎?憑證就是:借:管理費用,貸:銀行存款,對嗎?新手,請老師指教,謝謝
老師你好,我同時收到一張本月6日裝修辦公室的材料費普票和一張本月8日銀行電子回單,我是先做預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)管理費用,還是直接做管理費用貸銀行存款?
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?

