
老師你好,我同時收到一張本月6日裝修辦公室的材料費普票和一張本月8日銀行電子回單,我是先做預付賬款再轉管理費用,還是直接做管理費用貸銀行存款?
答: 同學,你好 直接做管理費用貸銀行存款
公司在9月份支付了一個季度的辦公室租賃費,我9月份做的是借預付賬款,貸銀行存款,9月份付款的,開了收據(jù),我就以銀行回單跟收據(jù)做賬的,月末借管理費用(房租)貸預付賬款,我10月份再做賬的時候就拿發(fā)票做賬嗎?發(fā)票是10月份開給我的,,
答: 你十月份收到發(fā)票,可以直接付到九月份賬里就行。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:臨時工工資退回后,銀行再次打款,后又因賬號問題被退回。臨時工資走的是費用(單位管理費。我的科目如下:借:單位管理費用 貸銀行存款 退回:借銀行存款 貸單位管理費用銀行又匯款:借單位管理 貸銀行存款退回:借銀行存款 貸單位管理這樣對不
答: 你好!對的。都是來回對沖就可以了。
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
老師您好 當期發(fā)現(xiàn)2020年有一筆付房租10萬的銀行回單錯誤做成 借 管理費用 10萬 貸 銀行存款 10萬 本期該怎么改
老師:這個問題當時有老師說我一筆退回商業(yè)保險的分錄不用做,借:銀行存款2976,貸:管理費用2976,那拿到銀行回單不做的話,銀行賬面余額不是就不平了?
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?


靖婷 追問
2021-11-22 14:59
小菲老師 解答
2021-11-22 15:01
靖婷 追問
2021-11-22 15:06
靖婷 追問
2021-11-22 15:06
小菲老師 解答
2021-11-22 15:08