
老師前幾個月購金額軟件沒開發(fā)票,那時公司還在籌建期,分錄借_預付賬款^_^貸庫存現(xiàn)金現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做分錄做管理費用還是無形資產(chǎn)
答: 您好!你這個金額有多大呢
1、預付款時,借:預付賬款 貸:銀行存款 ,2、發(fā)票回來;借:管理費用-服務費 貸:預付賬款,3、申請成功,借:無形資產(chǎn) 借:管理費用-服務費(負數(shù)) 4、分攤時:借:管理費用-服務費 貸:無形資產(chǎn),是這樣嗎?另:如果費用不大 ,2000-3000之間,可以一次性計入管理費用-服務費嗎?
答: 你好,攤銷時 借;管理費用等科目 貸;累計攤銷 金額不大,可以一次性計入費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們一次性購買了桶裝水750元的水票,那么入賬的時候借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后月底根據(jù)實際本月送水情況,借管理費用,貸預付賬款。這樣可以嗎?
答: 你好,沒問題的,分錄很正確。


慕雨年華& 追問
2019-11-14 13:50
慕雨年華& 追問
2019-11-14 13:51
宋生老師 解答
2019-11-14 13:51
慕雨年華& 追問
2019-11-14 14:00
宋生老師 解答
2019-11-14 14:01