老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

上午好,收到員工報銷單,附件單據有些是正規(guī)發(fā)票(金額總計500),有些是就是手寫的普通單據(金額總計200),那我現在要做進外賬,是不是借:管理費用500 庫存現金200 貸:銀行存款700
答: 借:管理費用500 其他應收款200 貸:銀行存款700,計入其他應收款比較合適
我們公司和另一家技術公司一起做一個工程,投標公司用技術公司的名稱,我們公司出錢,平時的報銷我們公司支付,技術公司出技術。我們和技術公司按4:1出資。員工報銷時借:管理費用貸:銀行存款或庫存現金對于管理費用這個,我還是有些疑問,因為是技術公司的員工拿發(fā)票,來我們公司報銷,這樣跨公司報銷可以嗎?
答: 您好 這樣不好,應該你們單位的員工報銷,而且發(fā)票開你們公司名稱,你們雙方合作有新的公司嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已經結賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現金,收到退款為銀行存款
答: 你好,上月管理費用退回這樣做分錄 借;銀行存款,貸;管理費用
你好老師,我們購買東西,但是對方開普票的時候,把金額開多了幾十塊錢,這樣需要重新開嗎?或者是怎么入賬可以借:管理費用280 貸銀行存款200 庫存現金80嗎
板商標一共花兩千,小規(guī)模的。分錄是借管理費用-商標費用 貸:庫存現金/銀行存款 對嗎。。后期商標怎么轉成資產啊?
修理電腦,本來是借,管理費用,修理費,貸,現金,或者銀行存款,但我們公司是股東用微信支付,還有我們庫存現金余額是零,所以問老師現在這個貸方用什么科目代替
#提問#+我想請問下:我平時做社保是,借:管理費用-社保費,貸 銀行存款,也沒有說計提啥的,然后發(fā)工資,借 應發(fā)工資,貸 庫存現金 貸 管理費用-社保費(員工部分)


Kalen Wu 追問
2018-08-25 09:40
袁老師 解答
2018-08-25 09:44
Kalen Wu 追問
2018-08-25 09:46
袁老師 解答
2018-08-25 09:47
Kalen Wu 追問
2018-08-25 09:57
袁老師 解答
2018-08-25 10:18