国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

會(huì)計(jì)分錄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)怎么算
1/77
2023-12-06
老師您好,期末應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金有余額,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提增值稅,就是當(dāng)月申報(bào)產(chǎn)生的增值稅稅金直接計(jì)入已交稅金,所以現(xiàn)在變成已交稅金科目有余額。
1/795
2022-05-06
未交增值稅借方余額,一直放著不管呢,還是再做一筆分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn) 貸 應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)
5/165
2023-12-04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-未交增值稅余額是負(fù)數(shù)怎么辦啊
1/1387
2016-12-20
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目期末在貸方,要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目期末要為0嗎?
1/1411
2020-07-18
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,月底要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 科目嗎?
2/698
2019-10-26
應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目有余額嗎?
1/1722
2018-03-27
老師您好!我們一般納稅人近兩年的賬有些混亂,增值稅科目各明細(xì)賬都有余額沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)且總的數(shù)據(jù)與報(bào)表相差個(gè)2百多塊錢(qián),前會(huì)計(jì)沒(méi)把賬調(diào)好,我能不能按2百多塊錢(qián)的差額把賬簡(jiǎn)單調(diào)下數(shù)據(jù)與報(bào)表一致,分錄可不可以這樣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2/757
2022-06-02
老師,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入時(shí),是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),銀行端扣款時(shí),怎么做,,直接沖嗎,還是借,應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金?
1/878
2021-06-16
為四舍五入交稅金的時(shí)候比計(jì)提時(shí)多交了一分錢(qián),我賬面上是不是要做補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金,然后再按照實(shí)際交稅額做相應(yīng)的沖減,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款
1/1768
2017-10-21
老師:小規(guī)模企業(yè),收入前期已做了應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅科目;由于季度沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn),所以免交增值稅,那之前的應(yīng)交增值稅科目余額要不要處理?如果需要處理,科目應(yīng)該怎么做呢?
1/691
2022-01-07
老師請(qǐng)問(wèn),公司即一般計(jì)稅也是簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)繳稅款時(shí):一般計(jì)稅--借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ;簡(jiǎn)易計(jì)稅--借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)嗎?
4/930
2018-09-30
早上好,各位老師,麻煩幫我看下這分錄哪里有問(wèn)題 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅23650.48 貸:慶交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)250.68 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 24113.37 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23650.48 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23650.48,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 23650.48
1/944
2019-04-17
借方銀行存款_123600 貸方主營(yíng)業(yè)收入_120000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅3600 借方銀行存款_6300 應(yīng)收入賬款_a公司_40000 貸方主營(yíng)業(yè)收入_100000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_3000
1/508
2023-10-29
物業(yè)這個(gè)月只有銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,那么月底要把銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交繳好稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款是不是這樣做呢?
1/969
2017-07-12
老師,代理記賬會(huì)計(jì)之前把所有提供服務(wù)的分錄寫(xiě)成,借應(yīng)收,貸主收 貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,我需要怎么調(diào)整成應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅呢?
2/365
2022-09-26
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金,我一直每年都有余額對(duì)沖至0,年末買(mǎi)了一臺(tái)汽車(chē),不小心認(rèn)證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個(gè)是之前的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)),這樣還需要對(duì)沖,怎么對(duì)沖呀(留抵稅額2000)
11/321
2023-01-11
老師你好!我問(wèn)了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊,對(duì)下個(gè)月有影響啊
6/576
2022-02-10
各位老師,請(qǐng)問(wèn),①我公司是做健康體檢的,客戶(hù)是單位的,客戶(hù)都是先來(lái)做體檢,之后對(duì)完帳以后,才開(kāi)發(fā)票,然后才回款,這樣我就先確認(rèn)主營(yíng)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)到月末的時(shí)候,我是不是應(yīng)該把銷(xiāo)項(xiàng)稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方,②這未交增值稅到對(duì)方單位來(lái)開(kāi)發(fā)票了再作申報(bào)并繳納可以嗎? ③我做了未開(kāi)票收入處理是否可行?謝謝!
2/1203
2020-07-08
請(qǐng)問(wèn)在安裝生產(chǎn)線(xiàn)的過(guò)程中 領(lǐng)用的外購(gòu)原材料的增值稅,是無(wú)需處理 還是要記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)???
1/756
2023-06-07