為四舍五入交稅金的時(shí)候比計(jì)提時(shí)多交了一分錢,我賬面上是不是要做補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金,然后再按照實(shí)際交稅額做相應(yīng)的沖減,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款

kj_opm8X6rUshMH
于2017-10-21 11:01 發(fā)布 ??1813次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2017-10-21 11:02
你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
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你好!借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
你好,不是的,是這樣處理
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-12-28 17:23:05
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2017-10-21 11:11
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2017-10-21 11:15