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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-12-06 21:03

你好,同學(xué),有具體的題目背景嗎

這個是根據(jù)不含稅金額乘以稅率計算的

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沒有
2017-06-06 10:28:44
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
1、每月將當(dāng)期銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3、交稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40
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