老師 進(jìn)項稅額一般年底才會把余額全部轉(zhuǎn)出嗎? 會計分錄對嗎? 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
欣悅
于2019-07-07 21:07 發(fā)布 ??1407次瀏覽
- 送心意
蝴蝶老師
職稱: 中級會計師
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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26

你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的時候,就是貸應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40

要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好!其實你這個本身不對,如果你當(dāng)月銷項大于進(jìn)項,是
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
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