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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 12:07

具體的分錄應(yīng)該是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) 稅額)24113.37
貸:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)250.68
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )23650.48
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 23650.48
如果是上月沒有留抵增值稅的話,本月需要交增值稅23650.48元

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-17 12:44

是不是少做了一筆啊

江老師 解答

2019-04-17 14:24

這個(gè)就是全部的分錄。
交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅23650.48
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)23650.48

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-17 14:54

金額是23862.69,怎么相差212.21

江老師 解答

2019-04-17 14:57

具體的分錄應(yīng)該是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) 稅額)24113.37
貸:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)250.68
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )23862.69
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )23862.69
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 23862.69
3、交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅23862.69
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)23862.69
不好意思,這個(gè)數(shù)據(jù)我沒有檢查,我以為你的數(shù)據(jù)直接寫的是對(duì)的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-17 15:18

可是我交的稅是23650.48,抵了上個(gè)月212.21的進(jìn)項(xiàng),那這樣子要怎么做

江老師 解答

2019-04-17 15:20

那就是上月有留抵增值稅211.21元。
具體的分錄應(yīng)該是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) 稅額)24113.37
貸:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)250.68
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )23862.69
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )23862.69
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 23862.69
3、交稅時(shí),由于上月有留抵增值稅212.21元,因此”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目中期末余額是:23650.48元(23862.69-212.21=23650.48元)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅23650.48
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)23650.48

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-17 15:58

那如果當(dāng)月不用交增值稅,要怎么做分錄

江老師 解答

2019-04-17 16:00

如果是當(dāng)月不交增值稅,就是屬于留抵增值稅,直接結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-17 16:13

老師,您能再寫一下不用交增值稅的分錄嗎

江老師 解答

2019-04-17 16:21

不用交增值稅的分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) 稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )
貸:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )
這個(gè)就是不用交增值稅的分錄。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-17 16:31

不用交增值稅不是不用做賬務(wù)處理嗎

江老師 解答

2019-04-17 16:32

可以不用進(jìn)行賬務(wù)處理,可以下月交稅時(shí)一起進(jìn)行賬務(wù)處理。當(dāng)然如果是按月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)后,你的賬務(wù)是更清晰。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-17 17:47

江老師,你還在嗎,追問次數(shù)已經(jīng)用完,我重新發(fā)起新的提問,麻煩您解答一下

江老師 解答

2019-04-17 17:48

沒有問題,這個(gè)已可以將問題講透

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-17 17:49

我已經(jīng)重新發(fā)起新的提問,麻煩您解答一下

江老師 解答

2019-04-17 17:51

已回復(fù),已處理。有問題再咨詢

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個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下這個(gè)內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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