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,以銀行存款支付廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200元。
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2022-11-21
請(qǐng)教老師,房地產(chǎn)繳納增值稅需要計(jì)提嗎?我們開的增值稅租賃專用增值稅發(fā)票,繳納增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?需要計(jì)提嗎?
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2020-05-19
小規(guī)模納稅人增值稅是季度報(bào),但增值稅附加是月報(bào),如果當(dāng)月有銷售收入,當(dāng)月還不用報(bào)增值稅,那增值稅附加要怎么報(bào)
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2017-09-11
月末會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交增值稅未交增值稅。那增值稅銷項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng))科目的數(shù)額是不是一直累計(jì)下去?
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2017-03-08
你好!老師請(qǐng)問一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)、借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅、 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
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2021-07-12
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額代表什么? 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的期末貸方余額代表什么?
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2019-12-02
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
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2018-11-15
公司有發(fā)生軟產(chǎn)品增值稅即征即退,在算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候是用“增值稅退稅前的稅額”算,還是用“增值稅退稅后的稅額“算?
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2018-11-20
銷賬>進(jìn)賬 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 分錄對(duì)嗎?
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人3%增值稅,政策優(yōu)惠1%繳納增值稅 請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人做停車費(fèi),按照多少繳納增值?對(duì)此增值稅優(yōu)惠政策嗎?
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2021-08-18
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬,可借方預(yù)交增值稅有50萬,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-02-27
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。 摘要怎么寫
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2020-07-28
?物業(yè)公司收取的自來水水費(fèi),如何繳納增值稅?是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報(bào)如何填寫?
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2017-06-07
建筑施工老項(xiàng)目簡易計(jì)稅征收增值稅的,其增值稅稅負(fù)是3%嗎 申報(bào)納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅嗎
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2018-01-04
老師,建筑企業(yè)一般納稅人,收到預(yù)收款未開發(fā)票,已經(jīng)預(yù)繳增值稅,可以在增值稅申報(bào)時(shí)抵減增值稅后的余額繳納增值稅嗎
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2018-12-05
小規(guī)模如酒店計(jì)提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄,一般納稅人如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計(jì)提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄
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2017-07-30
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減,前面的會(huì)計(jì)計(jì)入,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2021-09-26
您好,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個(gè)季度沖紅了,上季度的稅咋報(bào),沖紅前還沒報(bào)上季度增值稅呢,現(xiàn)在才報(bào)呀。每次報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出開票金額,這次出來的卻是紅沖后的數(shù)據(jù),請(qǐng)問是自己手動(dòng)改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師,購買金稅盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)一起820元,我在增值稅報(bào)表中填了,申報(bào)表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅中,資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)了,這是怎么回事? 增值稅這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)成功了,下個(gè)月再加還行不行的? 那我現(xiàn)在沒有銷項(xiàng),我第23欄沒填,但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè),一般貿(mào)易方式的,請(qǐng)問一下:1、10月份有3張出口報(bào)關(guān)單,當(dāng)月報(bào)關(guān)單信息已收齊的,因沒開到發(fā)票,所以沒申請(qǐng)退稅,但增值稅已申報(bào),退稅發(fā)票已勾選,現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報(bào)退稅,那填退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),10月份那3張報(bào)關(guān)單的所屬期填多少?因?yàn)閰R率不一樣,不知道能不能一起申報(bào);2、一張報(bào)關(guān)單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里?
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2022-11-18