国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-04 11:44

您好,是的,對的,申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅

星空 追問

2018-01-04 11:46

如果是這樣,確認(rèn)分包產(chǎn)值的時候
借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 -分包遞減
   工程施工 -分包支出 
貸: 應(yīng)付賬款-分包 
這里的 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 -分包遞減 實(shí)際上并沒有遞減應(yīng)繳納的增值稅哦

王雁鳴老師 解答

2018-01-04 11:49

您好,簡易征收,差額開票處理的。如果有分包工程款的,開發(fā)票時,(開票金額-分包工程款)/1.03*0.03,交稅時,(開票金額-分包工程款)/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅

星空 追問

2018-01-04 11:54

差額開票,什么意思,(開票金額-分包工程款)/1.03*0.03是預(yù)繳增值稅的金額吧

王雁鳴老師 解答

2018-01-04 13:35

您好,是的。

星空 追問

2018-01-04 13:48

1,老師你說的差額開票是什么意思
2,這么算,應(yīng)納增值稅稅額就是 開票金額/1.03*0.03,那分包發(fā)票遞減的金額好像沒有意義

王雁鳴老師 解答

2018-01-04 13:54

您好,比如貴公司是總承包,建設(shè)方給貴公司支付工程款300萬元,貴公司再分包出去200萬元。那么貴公司差額計稅的話,就是給建設(shè)方開具發(fā)票為300萬元,發(fā)票上的稅額=(300-200)*3%/(1+3%)萬元,發(fā)票上的價款是,300-(300-200)*3%/(1+3%)萬元,備注欄自動注明,差額開票,成本金額200萬元。
貴公司給分包方轉(zhuǎn)款200萬元以后,分包方再給貴方開具200萬元的發(fā)票來。

星空 追問

2018-01-04 14:07

1,這么開票開票系統(tǒng)怎么操作,稅額不是自動生成的嗎
2,這么開票,稅局怎么知道有多少分包發(fā)票金額的

王雁鳴老師 解答

2018-01-04 14:15

您好,1、這樣開票,前提是提供資料到稅務(wù)局備案,批準(zhǔn)后執(zhí)行,開票時選擇差額開票,自已輸入開票金額,成本金額,選擇稅率,系統(tǒng)自動開出差額發(fā)票。
2、稅務(wù)局不知道的,您自己根據(jù)分包數(shù)據(jù)填寫。就與銷售計算成本一樣的,稅務(wù)局也是不知道貴公司成本金額是多少的,都是自己申報成本金額,等稅務(wù)局稽查時,提供資料供稅務(wù)稽查,不對的稅務(wù)會做出相關(guān)處理一樣的道理。

星空 追問

2018-01-04 14:18

如果沒有選擇差額開票,那增值稅就是開票金額/1.03*0.03,   預(yù)繳時 (開票金額-分包工程款)/1.03*0.03 ,  之后申報納稅是開票金額/1.03*0.03- (開票金額-分包工程款)/1.03*0.03,這里抵扣的分包發(fā)票實(shí)際上并沒有抵扣了

王雁鳴老師 解答

2018-01-04 14:20

您好,是的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?/div>
2019-11-15 11:08:35
你好,是錯的
2016-11-17 17:01:20
您好,是的,對的,申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅
2018-01-04 11:44:55
專票負(fù)數(shù)填寫,普票9.10欄
2019-02-22 09:52:30
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...