
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表可以負(fù)數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?
納稅人虛開增值稅專用發(fā)票,未就其虛開金額申報并繳納增值稅的,應(yīng)按照其虛開金額補(bǔ)繳增值稅;已就其虛開金額申報并繳納增值稅的,需再按照其虛開金額補(bǔ)繳增值稅。( ) 對 錯
答: 你好,是錯的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人1月自開增增值稅專用發(fā)票金額-6540元,增值稅普票金額36850元在納稅申報時怎么填寫
答: 專票負(fù)數(shù)填寫,普票9.10欄
星空 追問
2018-01-04 11:46
王雁鳴老師 解答
2018-01-04 11:49
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2018-01-04 11:54
王雁鳴老師 解答
2018-01-04 13:35
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王雁鳴老師 解答
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2018-01-04 14:18
王雁鳴老師 解答
2018-01-04 14:20