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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-26 10:50

同學你好
借,管理費用
貸,其他應付款
再做
借,應交稅費一應增一減免稅款
貸,管理費用;

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同學你好 借,管理費用 貸,其他應付款 再做 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
2021-09-26 10:50:40
您好,如果沒收到發(fā)票,也可以的,如果收到發(fā)票了,就不行了,需要調(diào)賬的,調(diào)賬時,先全額紅沖前面的憑證,再做分錄,借:管理費用-辦公費用等科目,貸:銀行存款。稅務局備案后,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),借:管理費用-辦公費用等科目,負數(shù)。
2017-03-07 19:36:05
借款時 借:銀行存款 貸:其他應付款 繳納時 借:應交稅費 貸:銀行存款 計提稅 借:XX稅 貸:應交稅費 還款時 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-01-11 17:51:01
你好,需要取得所有明細數(shù)據(jù)才可以建賬的
2016-07-13 17:47:57
你好,是這樣做分錄 需要總經(jīng)理提供個人付款銀行回單 或?qū)Ψ浇o的收款收據(jù)
2018-10-21 10:36:44
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