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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-03-07 19:39

購買土地建廠房,取得發(fā)票,也做成借固定資產(chǎn)貸銀行存款,需要調(diào)帳嗎

阿黎 追問

2017-03-07 19:47

也是沖紅嗎,還是借無形資產(chǎn)貸固定資產(chǎn)。稅控開始沒發(fā)票,后來才有發(fā)票,那要怎樣處理

王雁鳴老師 解答

2017-03-07 19:36

您好,如果沒收到發(fā)票,也可以的,如果收到發(fā)票了,就不行了,需要調(diào)賬的,調(diào)賬時(shí),先全額紅沖前面的憑證,再做分錄,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等科目,貸:銀行存款。稅務(wù)局備案后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等科目,負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-03-07 19:44

您好,最好調(diào)整到無形資產(chǎn)。

王雁鳴老師 解答

2017-03-07 19:55

您好,也是紅沖,不要直接借無形資產(chǎn)貸固定資產(chǎn)。后來才有發(fā)票,分錄,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款。稅務(wù)局備案后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等科目,負(fù)數(shù)。

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您好,如果沒收到發(fā)票,也可以的,如果收到發(fā)票了,就不行了,需要調(diào)賬的,調(diào)賬時(shí),先全額紅沖前面的憑證,再做分錄,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等科目,貸:銀行存款。稅務(wù)局備案后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等科目,負(fù)數(shù)。
2017-03-07 19:36:05
你好,其他應(yīng)付款借方余額,你可以錄入到其他應(yīng)付款貸方余額負(fù)數(shù)??
2021-04-01 15:19:06
同學(xué)你好,發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷后就沖減了之前的其他應(yīng)付款,所以計(jì)借方。
2019-08-01 13:50:02
你好,為什么后面會跟一個(gè)自己公司呢?這個(gè)自己是自己吧,是不是有兩種想法,第一,是不是你這個(gè)公司把欠個(gè)人的錢,然后從公戶上把錢轉(zhuǎn)給個(gè)人啦?第二個(gè)是不是公司與公司之間的轉(zhuǎn)款啊?
2022-04-01 16:38:41
你好 可以 , 借其他應(yīng)付款收款人名,貸記銀行存款公戶。
2021-10-08 14:13:23
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