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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-02-27 16:11

你好!你實際抵減預繳后還要交5萬嗎

夏天 追問

2019-02-27 16:14

抵了后,預繳增值稅余額有45萬,就是不知道,抵之前怎么結轉?要做發(fā)錄嗎?

宋生老師 解答

2019-02-27 16:16

你好!這個不需要單獨做分錄了

夏天 追問

2019-02-27 16:16

借:應交稅費-轉出未交增值稅5萬,貸:應交稅費-未交增值稅5萬 ,這步要嗎?

宋生老師 解答

2019-02-27 16:17

你好!不要。因為你實際上本月并不需要再交稅了

夏天 追問

2019-02-27 16:28

好的,就是銷項稅額貸方有余額,預交增值稅借方有余額,(預交增值稅大余銷項稅額)就不用做結轉分錄?

宋生老師 解答

2019-02-27 16:34

您好!是的。不用做結轉。

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相關問題討論
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
這個只是個過度的 前面應該還有一筆分錄 把你進項項的差額結轉到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
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