国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,你好,24年吧午餐補(bǔ)助福利費(fèi)全都走:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過度了,這樣有問題嗎?
10/91
2025-03-27
工資在總部發(fā),社保自己公司代繳,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 嗎?
6/1096
2020-12-23
老師,如果用銀行存款支付員工報(bào)銷的費(fèi)用,需要按下面的做嗎: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
1/2287
2019-04-14
老師,交電費(fèi)沒收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時(shí) ,借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 對嗎
1/958
2016-12-01
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
1/1241
2019-07-18
請教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項(xiàng),因?yàn)槲覀兒贤炗喪前l(fā)票來了,支付款項(xiàng),然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請教問題,第一:前6個(gè)月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項(xiàng),是否需要計(jì)提房租費(fèi)用,畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計(jì)提費(fèi)用??第一寫的分錄是否正確
2/370
2022-09-14
去年12月一筆印花稅,計(jì)提:借管理費(fèi)用-印花稅 貸其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這個(gè)要怎樣改正?分錄怎么做?
1/1035
2018-07-15
員工購買的打印紙錢已經(jīng)付給商家,拿著電子發(fā)票回公司報(bào)銷,分錄:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款?
1/687
2022-03-25
老師,就是保安的服務(wù)費(fèi),給我們開了費(fèi)用票,沒有付現(xiàn)金和銀行存款,是借 管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款嗎?
1/1537
2020-06-05
我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會(huì)扣一點(diǎn) 我月底會(huì)先計(jì)提,然后到真正付的時(shí)候可能會(huì)扣掉一些 比如我計(jì)提的時(shí)候是30000,但我真正付的時(shí)候是29985 那我計(jì)提時(shí)候 借:管理費(fèi)用-管理酬金 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時(shí)候(如果是支付30000) 本身應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫? 借:其他應(yīng)付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計(jì)提多了紅沖
1/1063
2021-09-16
老師好,我看我們財(cái)務(wù)做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應(yīng)付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借:管理費(fèi)用-房租(紅字)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 紅字 借:管理費(fèi)用-房租. 貸:其他應(yīng)付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
1/712
2018-12-17
請問,10個(gè)員工報(bào)銷,然而是把所有報(bào)銷款匯款,打給一個(gè)人(甲),報(bào)銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時(shí),是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
1/910
2020-04-23
老師,請問下我2022年的福利費(fèi)金額2萬多忘記計(jì)提了,只做了 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款。 沒有做計(jì)提(借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi))這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
10/396
2023-03-03
公司1月份成立,拿了營業(yè)執(zhí)照,3月份做了票種核定,期間一直沒有收入,我做1季度的賬的時(shí)候,是不是發(fā)生的費(fèi)用,還有銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),都記入開辦費(fèi)呢?
1/773
2020-04-04
4月計(jì)提5月的社保2912、5月實(shí)扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實(shí)扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費(fèi)用個(gè)其他應(yīng)付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
1/733
2019-06-11
(價(jià)值5千物品算固定資產(chǎn))購買一套設(shè)備8千元,其中單個(gè)設(shè)備價(jià)值5千 ,剩下的設(shè)備3千,分錄是否可以寫成, 借:固定資產(chǎn) 5千 管理費(fèi)用——低值易耗品3千 貸:銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
1/1150
2019-12-16
請教老師,就是比方給公司做牌子這種的費(fèi)用類的,支出,付款后,你們走哪個(gè)科目,應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款, 下個(gè)月收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)是費(fèi)用類的支出,不是供應(yīng)商的
1/575
2022-09-30
想問:我們是修路建筑行業(yè) ,去年預(yù)估了成本 加柴油票 借:管理費(fèi)用 25000 貸:預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預(yù)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
2/772
2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套,每月租金2000元,甲公司收到設(shè)備的押金500,借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個(gè)月計(jì)提租金時(shí)借管理費(fèi)用2000,貸其他應(yīng)付款2000,對嗎老師
1/1004
2020-05-19
公司直接用銀行存款支付電費(fèi)8000元,入賬時(shí)是直接借管理費(fèi)用貸銀存?還是分開兩步:借其他應(yīng)付款貸銀存,收到發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步?
1/697
2017-07-19