
想問:我們是修路建筑行業(yè) ,去年預(yù)估了成本 加柴油票 借:管理費(fèi)用 25000 貸:預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預(yù)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
答: ?你好;? ? 你既然是成本 ; 應(yīng)該走主營業(yè)務(wù)成本科目去; 怎么走管理費(fèi)用去; 這樣不對(duì)哦 。多暫估的;? 紅沖? 了 在按實(shí)際計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本去? ?
預(yù)付的房租分錄當(dāng)月做管理費(fèi)用,剩下需要分?jǐn)偟淖鲱A(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款
答: 剩下的作為預(yù)付賬款就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們截止3月房租預(yù)付賬款已沖銷完了,由于疫情4月開始房租欠著沒付,我做內(nèi)賬的,那4月賬務(wù)我要計(jì)提房租吧,借管理費(fèi)用房租 貸其他應(yīng)付款房租嗎
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的


陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-04-25 16:41
meizi老師 解答
2022-04-25 16:49