老師好,公司注冊資金800萬,減少注冊資金到100萬,請 問
是減資的時候需要交嗎?工商減少后,稅務也沒有說要把700萬的印花稅交了呀?我想是不是700萬的印花稅就可以免了? 答
老師:個體戶沒涉及稅問題,5家店鋪股東不一樣,有虧有 問
邏輯合理,結(jié)果正確:先按占股算劉某各店利潤 / 虧損合計 14500 元,加 C 店撤店應退的 6250 元,再減新開店出資 20000 元,最終應付 750 元。嚴謹些需確認 C 店退的流動租金屬可分配資金、新開店出資有依據(jù)。 答
老師,年終獎發(fā)的獎金是稅前還是稅后呢? 問
同學,你好 發(fā)的是稅后的 答
工程未開工 收到預收工程款 需要預繳增值稅 問
工程未開工 收到預收工程款 不需要預繳增值稅 答
老師,我們單位買了10萬左右的酒,招待客人用,請問開 問
你好,這個不能抵扣了。 計入借銷售費用-業(yè)務招待費。貸銀行存款等 答

老師,公司去年10月支付10-今年9月一年房租,去年賬務掛的借:其他應付款10000貸:銀行存款10000。今年五月份我們一次8個月的攤銷,賬務是借:管理費用貸:其他應付款。但是今年其他應付款就出現(xiàn)借方余額了。
答: 同學你好 你的問題是什么
企業(yè)發(fā)生其他各種應付、暫收款項時候。借:管理費用貸:其他應付款老師,為什么借方是 增加管理費用 ?不是應該借銀行存款,貸記其他應付款嗎
答: 您好,因為這個是計提的,而不是支付的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
兩年的律師費用60000,當時記賬為借管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在審計讓沖回一年的費用,是借-30000.貸其他應付款嗎?
答: 你好,匯算清繳的時候調(diào)增了嗎?如果調(diào)增了的情況下,借其他應收款貸利潤分配。
公司員工上個月幫忙交了辦公室水電費,發(fā)工資時已經(jīng)公賬上一起發(fā)給他了,那么憑證應該怎么做,借管理費用 水電費貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款借應付員工薪酬貸銀行存款這樣對嗎
收到某某公司開來的服務費發(fā)票,還未付款,摘要:計提某某公司服務費 借:管理費用 貸:其他應付款 實際支付時,摘要:支付某某公司服務費,借:其他應付款 貸:銀行存款 老師看看我寫的摘要對嗎?
老師,我們公司的餐費和辦公費用都是先墊付在報銷,那在報銷時還用先有一筆借:管理費用 貸:其他應付款一某某嗎?直接走一筆借:管理費用 貨:銀行存款可不可
員工報銷,錢直接打到個人銀行卡上,是借管理費用_差旅費 貸其他應付款,付款時,借:其他應付款 貸:銀行存款,還是直接 借:管理費用_差旅費 貸:銀行存款呢









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2018-12-17 14:49
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