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那一般納稅人是怎樣呢,采購記借方進項,銷售記貸方銷項,月末應交的是銷項一進項十進項轉出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務發(fā)生,稅務局不讓增值稅零申報,則原來的會計每月均計提一定的未開票收入,借方計入應收賬款中,貸方為營業(yè)收入和應交增值稅,應收賬款已經累計了幾十萬元了,因該款項肯定是收不回來的,我現在想把應收賬款調平了,求助怎么做帳務處理?還有就是以后如果還是沒有業(yè)務發(fā)生的話,是不是不用再計入應收賬款中了,直接借方應交增值稅-銷項稅金,貸方銀行存款?預交的這部分增值稅等以后有業(yè)務了是否能抵扣?抵扣時會涉及到什么稅務風險?求教
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2014-10-20
去年開了一張增值稅發(fā)票,確認收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會計分錄要做幾次 啊 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字 月底結轉本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務收入 月底結轉增值稅各科目余額借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
1.圖片中的那筆轉出多交增值稅,之前會計做了類似的幾筆,金額合計1.06.有點看不懂,查出來剛好我7月的應交稅金明細賬上少了1.06,經查看到之前會計做了幾筆借轉出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應交稅費轉出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現在如果按1得出分錄,雖然轉出多交增值稅平了,我還是需要轉到應交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結轉的時候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
水費差額征收做憑證是到底哪種方法對?實操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(簡易計稅) 公司繳納水費回來發(fā)票時 借:主營業(yè)務成本-水費 應交稅費-應交增值稅(簡易計稅) 月底應該是簡易計稅里面的差額轉到 未交增值稅
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2019-01-21
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時,借:應收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務收入 990.10元,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應交增值稅轉為應交稅費。借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元,貸:應交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄,再做繳納分錄:借:應交稅費-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
我在買金稅盤的分錄是借:管理費用440 貸:現金440 現在抵扣:借應交稅費-減免稅440 貸:管理費用440 轉入未交增值稅:借:應交稅費-減免稅440 貸:應交稅費-轉去未交增值稅440 現在資產負債表不平怎么弄
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2020-11-06
上個月計提的,這個月繳納,不應該是借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預計利潤交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當月有部分未認證的進項票計應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)?
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2020-12-26
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務 今年8月有關經營情況如下: (1) 向棗農收購一批紅棗,農產品收購發(fā)票上注明買價30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元,另收取食品包裝袋價款2340元 (3) 將一批自制糕點作為職工福利,成7020元 (4) 以經營租賃方式出租設備取得不含稅租金收入 50000元,支付設備維修費,取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5) 將一臺2008年3月購進的設備轉讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關票據符合稅法規(guī)定,并在當月通過認證和扺扣。 根據上述資料回答下列問題: (1)當當期的銷項稅額為多少元? (2) 當期可抵扣的增值稅進項稅為多少元? (3)該企業(yè)當期應向稅務機關繳納增值稅合計為多少元?
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2023-11-06
老師好,房地產一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現在竣工了,要結轉收入,開具9%增值稅發(fā)票,這個做賬要怎么做???
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2023-01-31
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應繳稅金,應繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
真賬實操里的外貿企業(yè):快學電子,月末結轉增值稅,為什么會有期初的轉出未交增值稅金額?
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2019-04-13
老師,您好,我想問一下,月末怎么把增值稅的進項稅額和銷項稅額結轉到未交增值稅的科目?
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2021-05-14
是不是應該把未交的增值稅轉入增值稅納稅調整額中,還是直接像您做的這個分錄這么做?
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2018-07-13
請問鄒老師是這樣登分錄嗎?一共有四個問題。請幫忙解答二、應交稅費500,當月已認證通過進項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務收入2941.18 ,應交稅費500。 借:庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認證抵扣) 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應交稅費-應交增值稅-
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2015-10-26
小規(guī)模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
請問一下老師,我前兩個月入了一張增值稅的完稅憑證”就應交稅費—未交稅金“入錯了,我應該要入的“已交稅金”。我要怎么調回來呢??
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2022-01-07
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 后面又未達征稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請問這是咋整的分錄,沒開過發(fā)票,然后有收入,稅怎么報交的?后面又是怎么未達征稅額又變成那條分錄????
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2018-06-11