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去年開了一張增值稅發(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會計分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時,借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時,要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅,之前會計做了類似的幾筆,金額合計1.06.有點看不懂,查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結(jié)轉(zhuǎn)的時候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
水費(fèi)差額征收做憑證是到底哪種方法對?實操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 公司繳納水費(fèi)回來發(fā)票時 借:主營業(yè)務(wù)成本-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 月底應(yīng)該是簡易計稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請問這是咋整的分錄,沒開過發(fā)票,然后有收入,稅怎么報交的?后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄????
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2018-06-11
我在買金稅盤的分錄是借:管理費(fèi)用440 貸:現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣:借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸:管理費(fèi)用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
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2020-11-06
上個月計提的,這個月繳納,不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預(yù)計利潤交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當(dāng)月有部分未認(rèn)證的進(jìn)項票計應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)?
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2020-12-26
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達(dá)三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應(yīng)繳稅金,應(yīng)繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
真賬實操里的外貿(mào)企業(yè):快學(xué)電子,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,為什么會有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額?
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2019-04-13
老師,您好,我想問一下,月末怎么把增值稅的進(jìn)項稅額和銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目?
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2021-05-14
是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中,還是直接像您做的這個分錄這么做?
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2018-07-13
小規(guī)模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
那一般納稅人是怎樣呢,采購記借方進(jìn)項,銷售記貸方銷項,月末應(yīng)交的是銷項一進(jìn)項十進(jìn)項轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局不讓增值稅零申報,則原來的會計每月均計提一定的未開票收入,借方計入應(yīng)收賬款中,貸方為營業(yè)收入和應(yīng)交增值稅,應(yīng)收賬款已經(jīng)累計了幾十萬元了,因該款項肯定是收不回來的,我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了,求助怎么做帳務(wù)處理?還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話,是不是不用再計入應(yīng)收賬款中了,直接借方應(yīng)交增值稅-銷項稅金,貸方銀行存款?預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣?抵扣時會涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險?求教
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2014-10-20
請問一下老師,我前兩個月入了一張增值稅的完稅憑證”就應(yīng)交稅費(fèi)—未交稅金“入錯了,我應(yīng)該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來呢??
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2022-01-07
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開具9%增值稅發(fā)票,這個做賬要怎么做???
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2023-01-31
小微企業(yè)未達(dá)起征點的免稅分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅小規(guī)模,結(jié)轉(zhuǎn)免稅時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅小規(guī)模 貸營業(yè)外收入—減免稅,還是用營業(yè)外支出-未達(dá)起征點
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2018-01-13
請問鄒老師是這樣登分錄嗎?一共有四個問題。請幫忙解答二、應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-
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2015-10-26
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