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小規(guī)模季度銷售未超30萬,減免增值稅,會計(jì)分錄需要先把應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅嗎?即做兩筆分錄:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅;2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-05-15
月末轉(zhuǎn)出的應(yīng)交未交的增值稅為10萬,沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
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2020-07-04
這是3月的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額,那應(yīng)該看哪個(gè)是還未繳納的應(yīng)交增值稅???
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2017-04-21
借;應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅,表示是要抵扣的進(jìn)項(xiàng)還是要繳納的銷項(xiàng)呢?
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2019-01-04
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減,那交稅的時(shí)候不是要沖未交增值稅嗎?
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2018-10-11
老師, 未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?
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2020-05-18
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達(dá)三十萬的未繳增值稅要不要再做個(gè)分錄,借:應(yīng)繳稅金,應(yīng)繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時(shí),借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時(shí),要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時(shí)沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個(gè)分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對么?
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2020-05-25
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1) 向棗農(nóng)收購一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價(jià)30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元,另收取食品包裝袋價(jià)款2340元 (3) 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利,成7020元 (4) 以經(jīng)營租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元,支付設(shè)備維修費(fèi),取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5) 將一臺2008年3月購進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元? (2) 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元? (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元?
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2023-11-06
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅,之前會計(jì)做了類似的幾筆,金額合計(jì)1.06.有點(diǎn)看不懂,查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個(gè)怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
水費(fèi)差額征收做憑證是到底哪種方法對?實(shí)操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅) 公司繳納水費(fèi)回來發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅) 月底應(yīng)該是簡易計(jì)稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
老師好,我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務(wù)局通知 前帳中1月份退貨帳是做了,但進(jìn)項(xiàng)稅額未做轉(zhuǎn)出;款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 如何做平?
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2020-08-23
上個(gè)月計(jì)提的,這個(gè)月繳納,不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預(yù)計(jì)利潤交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當(dāng)月有部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)?
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2020-12-26
請問鄒老師是這樣登分錄嗎?一共有四個(gè)問題。請幫忙解答二、應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-
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2015-10-26
老師您好,期末計(jì)提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費(fèi)的分錄分別是怎么做的呀?
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2018-11-01
老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
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2023-02-10
做營業(yè)收入的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng)稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
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2019-03-11
去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過來
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2018-04-09