国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

水費(fèi)差額征收做憑證是到底哪種方法對(duì)?實(shí)操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅) 公司繳納水費(fèi)回來發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅) 月底應(yīng)該是簡易計(jì)稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
3/1138
2019-01-21
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬 之前未認(rèn)證2萬 已交稅金5萬,銷項(xiàng)6萬。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
1/533
2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月初繳納時(shí)轉(zhuǎn)出嗎?
1/848
2018-11-15
去年開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 需要這樣子做嗎
3/1434
2022-05-23
12月暫估庫存商品,暫估多了一點(diǎn),21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時(shí)我們有研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)可以在匯算清繳之前加計(jì)扣除,那么加計(jì)扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
1/1028
2021-01-19
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請(qǐng)問這是咋整的分錄,沒開過發(fā)票,然后有收入,稅怎么報(bào)交的?后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄????
1/787
2018-06-11
老師好,我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務(wù)局通知 前帳中1月份退貨帳是做了,但進(jìn)項(xiàng)稅額未做轉(zhuǎn)出;款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 如何做平?
2/611
2020-08-23
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時(shí),借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時(shí),要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時(shí)沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個(gè)分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對(duì)么?
5/367
2020-05-25
上個(gè)月計(jì)提的,這個(gè)月繳納,不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
1/301
2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開票需要交增值稅嗎?需要預(yù)計(jì)利潤交企業(yè)所得稅嗎?
1/1647
2021-05-24
老師,當(dāng)月有部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)?
1/728
2020-12-26
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達(dá)三十萬的未繳增值稅要不要再做個(gè)分錄,借:應(yīng)繳稅金,應(yīng)繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
2/1037
2019-10-16
老師您好,期末計(jì)提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費(fèi)的分錄分別是怎么做的呀?
1/1050
2018-11-01
老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
1/257
2023-02-10
做營業(yè)收入的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng)稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
2/1467
2019-03-11
去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過來
1/2089
2018-04-09
就是你說的在上月要計(jì)提附加,在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前,我怎么就知道一定要交附加呢?還有計(jì)提附加的話,到底是銷售收入的本月計(jì)提呢?還是在第二個(gè)月把發(fā)票打印出來后再計(jì)提呢?一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是: 借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入91656.31 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了 三、下月繳增值稅時(shí)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2749.69 貸:銀行存款2749.69 四、上
1/708
2017-09-19
小規(guī)模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
2/679
2016-10-23
老師,您好,我想問一下,月末怎么把增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目?
4/2644
2021-05-14
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè):快學(xué)電子,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,為什么會(huì)有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額?
1/846
2019-04-13