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增值稅預(yù)交稅所屬日期填錯(cuò),影響正式申報(bào)嗎,能否更改
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2019-10-10
公司在貴州項(xiàng)目在河北預(yù)交了增值稅在河北要交稅嗎
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2019-03-25
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說明,可以填收到營改增前工程款,本期未開票收入?未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖悾龅狡蠖惡驮鲋刀愂杖胍恢隆?/span>
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2020-05-09
#提問#我想請(qǐng)教下,稅控盤買入的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 480 貸:現(xiàn)金 480,抵稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用 那繳稅的時(shí)候是不是借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅款)
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2019-08-04
要統(tǒng)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi),如果沒有增值稅的話,看應(yīng)交稅費(fèi)的借方就知道交了多少稅 但是有了增值稅 借方有進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù) 未交增值稅 這樣統(tǒng)計(jì)起來工作量就大了 有什么好方法來統(tǒng)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2018-07-17
增值稅季報(bào),地稅月報(bào),季報(bào)超過9萬要交增值稅,但月收入超過3萬,低于10萬,地稅是不是只要交納增值稅
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2017-09-08
公司上月增值稅銷項(xiàng)稅為52075.5元,留抵進(jìn)項(xiàng)稅額在“未交增值稅”借方50510.32元,最后上交增值稅1565.18元,會(huì)計(jì)分錄如何寫?
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2018-09-09
老師 每期按期準(zhǔn)確繳納增值稅還會(huì)出現(xiàn)未交增值稅嗎 未交增值稅到底什么情況下產(chǎn)生的呢 有特殊情況嗎
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2021-05-08
合同金額10000元,合同稅率9%,銷項(xiàng)稅825元,增值稅稅負(fù)率3%,應(yīng)交增值稅275元,(10000-825)*3 %=275)。為什么這樣算應(yīng)交增值稅?
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2022-06-27
上年多計(jì)提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計(jì)入什么科目
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2024-02-24
老師,我9月未交增值稅是304元,10月未交增值稅是2500元,請(qǐng)問10月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是結(jié)轉(zhuǎn)2500 304,還是結(jié)轉(zhuǎn)2500元呢
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2016-11-16
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
繳納代開增值稅發(fā)票的增值稅額的分錄怎么做?可以直接做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
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2016-09-08
7月份交了稅控盤維護(hù)費(fèi)280,但第三季度不用交增值稅,這個(gè)280留到第四季度有增值稅時(shí)來抵減增值稅嗎
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2018-10-14
我是軟件企業(yè)增值稅是即征即退的,那么我的附加稅是按照退之前的增值稅交,還是實(shí)際3%的增值稅交納?
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2018-06-15
物業(yè)公司營改增后,停車場(chǎng)收費(fèi)和電梯廣告收入究竟是按5%交增值稅還是按11%交增值稅
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2017-06-10
購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 對(duì)嗎?
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2018-12-13
這個(gè)已交稅金科目是一般納稅人預(yù)繳增值稅的時(shí)候使用嗎,繳納增值稅不是,借,未交增值稅,貸銀行存款嗎
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2022-07-19
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
增值稅稅額本來應(yīng)該交700,然后金稅盤全額抵扣480,后增值稅交220,請(qǐng)問我這個(gè)計(jì)提增值稅的分錄要怎么做
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2018-04-16