
12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
答: 但12月已在異地預交了附加費,本月附加稅申報表如何體現(xiàn)已繳的稅款?
房地產(chǎn)公司預交增值稅。預交增值稅是直接去大廳填這個預交增值稅申請表,把預交款一交,下月申報的時候把這個預交款寫進增值稅申報表的預交款欄里,還需要寫這個收款收據(jù)的預收客戶金額嗎
答: 你好,申報表里填寫預繳的稅額,你需要給客戶開預收款的發(fā)票哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月預交了增值稅和附加稅,本月報稅增值稅申報表,預交的增值稅填上去,上月預交的附加稅怎么填
答: 同學你好 填寫在附加稅預繳欄

