
公司上月增值稅銷項(xiàng)稅為52075.5元,留抵進(jìn)項(xiàng)稅額在“未交增值稅”借方50510.32元,最后上交增值稅1565.18元,會(huì)計(jì)分錄如何寫?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅(銷項(xiàng))貸:銀行存款
上期留抵進(jìn)項(xiàng)3427.12元,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3427.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3427.12本月銷項(xiàng)1132.08元,進(jìn)項(xiàng)96.31元 ,有留抵稅額,不用繳交增值稅的話,我分錄應(yīng)該怎么做?
答: 同學(xué)你好,本期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1132.08 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)96.31 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,假如我5月銷項(xiàng)稅額20000,進(jìn)項(xiàng)稅額22000元,我月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 20000元,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000元;借:轉(zhuǎn)出未交增值稅:22000元,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 22000元,相當(dāng)于有留底2000元,不用在做別的分錄了;假如6月銷項(xiàng)稅額:30000,進(jìn)項(xiàng)稅額:26000元,我需要做:借:銷項(xiàng)稅額 30000元,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅:30000元;借:轉(zhuǎn)出未交增值稅:26000元,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 26000元,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 4000元,貸:未交增值稅:4000元。為什么不是未交增值稅:2000元呢
答: 1、對(duì)于銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額形成的留抵稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,留抵稅額體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”余額。2、如果次月形成應(yīng)納稅額,則進(jìn)行以下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


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2018-09-09 20:59
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2018-09-09 21:04
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2018-09-10 10:37