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送心意

小嬋老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-09 20:58

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅(銷項(xiàng))貸:銀行存款

莫失 ﹠莫忘 追問(wèn)

2018-09-09 20:59

借:應(yīng)交稅費(fèi) 1565.18 
   貸:銀行存款1565.18嗎?

小嬋老師 解答

2018-09-09 21:04

嗯,是的,按照應(yīng)交稅額沖銷掉就行了

莫失 ﹠莫忘 追問(wèn)

2018-09-09 21:08

這樣的話應(yīng)交增值稅貸方余額有50510.32元不用管嗎?

小嬋老師 解答

2018-09-09 21:09

你如果每月期末都要結(jié)轉(zhuǎn),那就還是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增稅的貸方,如果每月不結(jié)轉(zhuǎn)就直接沖銷

莫失 ﹠莫忘 追問(wèn)

2018-09-09 21:10

直接沖銷要怎么沖銷,老師?

小嬋老師 解答

2018-09-09 21:11

應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)差額沖掉啊

莫失 ﹠莫忘 追問(wèn)

2018-09-09 21:13

可以這樣寫嗎: 
借:增(銷)52075.5  
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅50510.32 
          銀行存款1565.18

小嬋老師 解答

2018-09-09 21:14

可以,沒(méi)問(wèn)題,你按照你的方式保證每個(gè)科目期末數(shù)額對(duì)就行

莫失 ﹠莫忘 追問(wèn)

2018-09-09 21:14

好的,謝謝老師

小嬋老師 解答

2018-09-10 10:37

不客氣,祝學(xué)習(xí)順利

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅(銷項(xiàng))貸:銀行存款
2018-09-09 20:58:37
同學(xué)你好,本期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1132.08 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)96.31 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31
2021-12-02 16:47:09
您好 這樣寫分錄正確的
2019-05-14 16:27:48
1、對(duì)于銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額形成的留抵稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,留抵稅額體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”余額。2、如果次月形成應(yīng)納稅額,則進(jìn)行以下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-07-07 17:18:46
對(duì)的,是你這樣做的,同學(xué),沒(méi)問(wèn)題的
2019-06-29 18:43:27
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