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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-16 12:26

我是在做實操,9月份未交的304元在10月也沒有扣 ,是不是9月的304元在10月交了,10月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就不管這304元了?如果9月的304元在10月沒交,10月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就要加上9月沒交的304元呢

劉星雨 追問

2016-11-16 12:36

具體是9月份進(jìn)項208126.43元,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出304.3元,9月結(jié)轉(zhuǎn)時做分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)304.3元。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 304元   ,10月份進(jìn)項稅是42530元,銷項稅是261441.6元,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)10月的增值稅,我不知道怎么算了,那個實操的老師講的總是錯,而且把結(jié)轉(zhuǎn)增值稅搞得特別復(fù)雜,和其它老師講的都不一樣,請鄒老師幫我解除這個疑問,謝謝

鄒老師 解答

2016-11-16 12:24

你好,你公司是按月還是按季度申報

鄒老師 解答

2016-11-16 12:30

你好,304應(yīng)當(dāng)是減免了吧

鄒老師 解答

2016-11-16 12:37

你好,10月份不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

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你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-03-21 16:58:58
你好,根據(jù)銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好,這個只能說是會計上的要求,你要說有什么原因,也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
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