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6月福利費進項稅額轉(zhuǎn)出,做的會計分錄是借:管理費用_福利費,貸:應交稅費_增/進項稅額轉(zhuǎn)出,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:應交稅費_增/進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費_未交增值稅,但是我6月進項票夠多,不需要繳納增值稅,然后發(fā)現(xiàn)未交增值稅在貸方,就是這個轉(zhuǎn)出的金額,是不是做錯了
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2018-07-20
我是小規(guī)模納稅人,去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅,所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入?做分錄借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,現(xiàn)在賬上應交稅費-應交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
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2018-04-09
上月填報增值稅報表表四時,將可抵減的專用設(shè)備及技術(shù)維護費金額填錯,由于上月未交增值稅,這個月做抵減處理時發(fā)現(xiàn)少填金額,應當怎樣處理?
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2017-05-09
銷項大于進項時,可否連續(xù)累計兩個月甚至更多月份,也就是說能否每兩個月或每三個月做結(jié)轉(zhuǎn)一次記入未交增值稅的賬務處理?此外,轉(zhuǎn)入未交增值稅后多久內(nèi)需要繳納稅款,必須當月還是可次月繳納?謝謝
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2017-12-06
老師你好,上兩個個月因為某些原因有多繳稅3萬元,在稅務局辦理了多繳稅后期抵減稅款,多交的3萬金額一直擺在未交增值稅的借方的,上個月有需要繳納稅款1萬元,我到了稅務局辦理了抵減1萬元稅款,收到稅務抵減通知書,我應該怎樣入這筆抵減的1萬元稅款呢?
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2019-10-15
老師當月抵扣機票行程單和稅控盤服務費的進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時是不是要同認證的專票稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
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2020-06-09
公司新成立,未交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報到稅局的報表不正確,下月開始以正確的報有沒有影響
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2018-06-01
一般納稅人的簡易計稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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2020-02-27
老師麻煩幫我看下,月末銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進項大于銷項不結(jié)轉(zhuǎn),最后銷項合計-進項合計+進項稅轉(zhuǎn)出不是應該等于未交增值稅嗎?為什么不對呢?
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2019-04-12
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下: ?主營業(yè)務收入85000元 主營業(yè)務成本48000 銷售費用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費用1300元 財務費用800元 營業(yè)外收入3600元 營業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務收入4200元 其他業(yè)務成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤總額的25%計提本月應交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到“本年利潤”賬戶 ?4.按當年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。 ? 要求: ?1.分別計算12月份的營業(yè)利潤,利潤總額,以及企業(yè)凈利潤。 ?2根據(jù)資料編制會計分錄。
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2022-05-17
老師,就有個應交增值稅的報稅跟票上金額相差0.03元, 我季末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是這樣的 借-應交稅費-應交增值稅 貸-應交稅費-未交增值 第二個季度付稅時相差了0.03元 怎么做分錄調(diào)整比較好
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2019-12-03
一般納稅人公司,之前的會計計提增值稅時,是借轉(zhuǎn)出未交,貸未交現(xiàn)在我不想這樣掛著賬,要怎么調(diào)整
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2019-10-24
老師,應交稅費——末交增值稅與應交增值稅——應交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增?
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2016-12-13
我看病的的錢要開發(fā)票 開治療費公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
老師好,我公司12月進項大于銷項,且有進項轉(zhuǎn)出,請問:12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會在借方,且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
我是小規(guī)模納稅人,去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅,所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入?做分錄借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,現(xiàn)在賬上應交稅費-應交增值稅還有去年2111.64怎么辦
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2018-04-05
將預付款100萬,轉(zhuǎn)入長期待攤費用,按60個月來攤,分錄點做
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2017-12-21
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄,借:應繳稅金,應繳增值稅,未繳增值稅,貸:營業(yè)外收入,讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
老師19年確認收入兩筆,沒開票,沒收到錢。20年三月份的時候收到兩筆錢,19年一筆,18年一筆(做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整,銷項稅),然后開票19年的兩筆+18年的一筆都開了,因為和稅務局出的繳費金額不一樣,未交增值稅調(diào)賬,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,然后明細表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負數(shù),18年的這筆款的增值稅3月份交了,單明細表上銷項稅貸方有余額,這兩樣我需要進行什么操作嗎?
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2020-04-17
老師好,我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務局通知 前帳中1月份退貨帳是做了,但進項稅額未做轉(zhuǎn)出;款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應交稅費-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個 應交稅費-未交增值稅3653.84 如何做平?
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2020-08-23